• Quốc gia: Mỹ
  • Dịch vụ: Thuế - Kế toán
  • Rating Count: 71
  • Rating Value: 5

🎧 Nghe bài viết này

Từ ngày 1/7/2025, các nhà bán hàng trên AWS Marketplace sẽ phải thu 10% VAT từ khách hàng Việt Nam, gấp đối mức trước đây, với cách tính khác hoàn toàn.

Đây chỉ là một trong nhiều cập nhật thuế Amazon ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán, lợi nhuận và khả năng vận hành của doanh nghiệp khi làm việc với khách hàng, cơ quan thuế.

Nhằm giúp các sellers bán hàng tuân thủ tốt hơn các quy định thuế Amazon, bài viết sau của Global Link Asia Consulting sẽ làm rõ các lưu ý mới nhất về thuế khi bán hàng trên sàn AWS cho sellers trong năm 2025.

1. Amazon vs. AWS: Hiểu đúng 2 nền tảng để tuân thủ thuế chính xác.

Amazon và AWS (Amazon Web Services) là hai nền tảng khác nhau dù cùng thuộc một tập đoàn Amazon.

  1. Amazon là sàn thương mại điện tử chuyên bán lẻ hàng hóa và sản phẩm tiêu dùng.
  2. AWS là nền tảng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (cloud), chuyên phục vụ doanh nghiệp và tổ chức.

Do sự khác biệt về bản chất hoạt động, các quy định thuế áp dụng cho seller trên Amazon và AWS cũng khác nhau. 

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa Amazon và AWS để làm rõ sự khác biệt trong mô hình hoạt động, từ đó giúp các seller hiểu rằng quy định thuế áp dụng trên hai nền tảng này là khác nhau và cần được tuân thủ riêng biệt:

Tiêu chí.

Amazon.

AWS.

Minh họa thương hiệu.
Loại hình hoạt động. Thương mại điện tử (E-commerce). Dịch vụ điện toán đám mây (Cloud computing).
Đối tượng phục vụ chính. Người tiêu dùng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ bán lẻ. Doanh nghiệp, tổ chức, nhà phát triển phần mềm, chính phủ.
Sản phẩm/Dịch vụ chính. Hàng hóa tiêu dùng, sách, thiết bị điện tử, hàng hóa số (sách điện tử). Dịch vụ lưu trữ (S3), máy chủ ảo (EC2), cơ sở dữ liệu, API, nền tảng AI, dịch vụ lưu trữ đám mây.
Cách seller/doanh nghiệp tham gia. Mở gian hàng, đăng sản phẩm, vận hành như một nhà bán lẻ. Cung cấp phần mềm hoặc dịch vụ số trên AWS Marketplace.
Đơn vị vận hành. Amazon. AWS.
Thuế áp dụng. Thuế GTGT (VAT), thuế nhập khẩu (với hàng hóa xuyên biên giới), thuế thu nhập. Thuế GTGT (VAT) trên dịch vụ số cung cấp xuyên biên giới theo Thông tư 80.
Yêu cầu tuân thủ thuế riêng biệt.

Hệ thống Amazon cập nhập, giúp Doanh nghiệp tuân thủ.

Seller cũng cần tự khai báo thuế riêng biệt khi điều hành công ty.

Seller phải chủ động nắm chính sách thuế tại các nước cung cấp dịch vụ  như Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Phillipines, v.v

Seller cần tự điều chỉnh phù hợp và tuân thủ theo từng chính sách.

2. Thuế VAT mới trên dịch vụ số qua AWS.

2.1. AWS thu thuế Sellers như thế nào?

Tại một số quốc gia , AWS có trách nhiệm thu và nộp các loại thuế gián thu như VAT / GST / Sales Tax cho các giao dịch diễn ra trên AWS Marketplace.

Khi có giao dịch giữa người bán (Seller) và người mua (Buyer) trên Marketplace, AWS sẽ:

  1. Tính thuế phù hợp theo luật địa phương;
  2. Thu thuế từ người mua trong quá trình thanh toán;
  3. Nộp lại khoản thuế đó cho cơ quan thuế tại quốc gia tương ứng.

Phí niêm yết (Listing Fee) mà AWS thu từ người bán có thể chịu thuế VAT/GST/thuế gián thu tùy quốc gia người bán cư trú.

  • Nếu AWS áp dụng thuế trên khoản phí này, AWS sẽ thay người bán  nộp thuế cho cơ quan thuế tương ứng. Sellers sẽ thấy phần thuế này rõ ràng trong hóa đơn AWS;
  • AWS KHÔNG chịu trách nhiệm khấu trừ thuế (withholding tax) cho các giao dịch Marketplace.
    • Trách nhiệm kê khai và nộp thuế nhà thầu (withholding tax)  thuộc về bên mua hoặc bên bán, tùy vào quy định pháp lý tại quốc gia liên quan (nếu có);
    • AWS chỉ là nền tảng trung gian, không can thiệp vào việc báo cáo thuế nhà thầu cho bên bán hoặc bên mua;
  • Với phí Listing Fee, nếu quốc gia yêu cầu áp dụng thuế khấu trừ, Seller sẽ tự xử lý nghĩa vụ đó – AWS không đảm nhiệm vai trò khấu trừ hoặc nộp hộ.

2.2. Quy định thuế VAT Việt Nam  mới cho dịch vụ AWS.

Giai đoạn. Mức thuế áp dụng.

Phương pháp tính VAT.

Tổng giá trên hóa đơn.

1/3/2025 – 30/6/2025. 5%. Gross-up (chia giá cho 0.95).

$1,000 /95%→ $1,052.63.

  • Phí: $1,000;
  • VAT: $52.63.
Từ 1/7/2025. 10%.     
Tính trên giá chưa thuế (exclusive).

$1,000 x110%→ $1,100.

  • Phí: $1,000;
  • VAT: $100.

Kể từ ngày 1/3/2025, Amazon Web Services hay AWS chính thức đăng ký nghĩa vụ thuế tại Việt Nam theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

Điều này đánh dấu bước chuyển lớn: AWS bắt đầu thu và nộp thuế VAT 5% cho các dịch vụ số cung cấp từ xa tới khách hàng Việt Nam.

Từ ngày 1/7/2025, AWS áp dụng khung tính thuế mới hoàn toàn như sau:

VAT tăng từ 5% lên 10%.

  • Mức thuế VAT mới sẽ được áp dụng cho mọi dịch vụ kỹ thuật số do AWS cung cấp từ nước ngoài tới khách hàng Việt;
  • Bao gồm: dịch vụ cloud, lưu trữ, điện toán, AI, dịch vụ nền tảng, v.v.

Thay đổi cách tính VAT.

  • Trước 1/7/2025: VAT 5% tính theo phương pháp “gross-up” (gộp vào giá);
  • Sau 1/7/2025: VAT 10% tính riêng ngoài giá niêm yết.

Ví dụ:

  • Trước 1/7: Dịch vụ $1,000 → VAT gộp: $52.63 → Tổng: $1,052.63;
  • Sau 1/7: Dịch vụ $1,000 → VAT 10%: $100 → Tổng: $1,100.

3. AWS áp dụng cách tính thuế VAT mới với những Doanh nghiệp nào?

AWS cần thông tin thuế (như Mã số thuế – TRN) để xác định nghĩa vụ thuế GTGT hoặc việc Doanh nghiệp có tiếp tục tự kê khai theo Thông tư 103.

Trường hợp áp dụng mức thuế mới từ AWS
 

AWS sẽ không tính thuế GTGT nếu Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ 4 thông tin sau trong phần Tax Settings trước khi xuất hóa đơn:

Cung cấp đầy đủ 4 thông tin thuế trên trang cài đặt tài khoản AWS:

  1. Mã số thuế (Tax Code – TRN);
  2. Mã số doanh nghiệp (Enterprise ID);
  3. Mã giao dịch khai thuế (Transaction Code – từ tờ khai 103 gần nhất);
  4. Mã xác nhận nộp thuế (Payment Voucher Number).

Việc cung cấp hai mã trên đồng nghĩa Doanh nghiệp xác nhận là khách hàng B2B và sẽ tiếp tục nộp thuế theo Thông tư 103 trong 12 tháng tới.

Nếu thiếu bất kỳ thông tin nào, AWS sẽ mặc định thu VAT 10% và ghi trên hóa đơn thương mại (không phải hóa đơn VAT).

4. Lưu ý về thuế khi bán hàng trên sàn Amazon tới thị trường Mỹ.

4.1. Sàn Amazon thu thuế người bán như thế nào?

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ trong vụ South Dakota v. Wayfair (2018) đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách thuế đối với thương mại điện tử.

Từ sau phán quyết, các nền tảng như Amazon, Etsy, Walmart phải thu và nộp thuế bán hàng thay mặt người bán.

Sự thay đổi trên tạo ra một sân chơi công bằng hơn giữa bán hàng online và truyền thống. Đồng thời, mở ra các thách thức mới về tuân thủ thuế cho người bán Amazon.

Bên cạnh thuế bán hàng (Sales tax), các sellers sở hữu cửa hàng Amazon bán hàng tới thị trường Mỹ (Dù bán hàng ở đâu trên thế giới) cũng cần lưu ý các khoản thuế khác như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tự kinh doanh, thuế quốc tế.

4.2. 5 loại thuế người bán hàng trên Amazon cần lưu ý:

Loại thuế. Ghi chú.
Thuế thu nhập (Income Tax). Dựa trên lợi nhuận.
Thuế bán hàng (Sales tax). Thuế giá trị gia tăng theo từng tiểu bang cho từng nhóm sản phẩm.
Thuế tự doanh (Self-employment Tax). Thuế tự doanh cho các chủ công ty tư nhân, công ty hợp danh.
Thuế quốc tế (International Taxes). VAT, thuế nhập khẩu khi bán sang các thị trường khác.
Thuế nhà thầu (Witholding Tax).

Amazon khấu trừ tại nguồn 10% khi có doanh thu trên Amazon. 

1. Thuế thu nhập cá nhân/doanh nghiệp (Income Tax)

Doanh nghiệp sẽ phải khai báo và nộp thuế thu nhập đối với lợi nhuận từ hoạt động bán hàng trên Amazon.

Mức thuế phụ thuộc vào tổng thu nhập và khung thuế xuất tại từng tiểu bang, và khung liên bang

Áp dụng cho cả cá nhân (Công dân Mỹ, người nước ngoài đủ điều kiện) và doanh nghiệp có công ty ở Mỹ.

Để biết thêm chi tiết về thuế thu nhập Mỹ, Doanh nghiệp hãy tham khảo 2 bài viết chi tiết sau từ chuyên gia thuế Mỹ của Global Link Asia Consulting.

  1. Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ;
  2. Thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ.

Là người bán hàng trên Amazon, Seller sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đúng hạn và đầy đủ.

Mẫu biểu. Ai cung cấp. Mô tả.
Form 1040. IRS cung cấp mỗi năm, cần tải, điền thông tin và nộp đúng hạn. Mẫu khai thuế thu nhập cá nhân chính.
Schedule C (Profit or Loss from Busines. Đi kèm cùng form 1040. Báo cáo thu nhập từ hoạt đông kinh doanh để xác định số thuế cần đóng từ việc kinh doanh cá nhân.
Form 1099-K. Amazon cấp cho Doanh nghiệp xác nhận.

Amazon sẽ gửi cho Sellers mẫu này nếu cửa hàng có doanh thu ≥ 600 USD/năm. 

Form 1099-K ghi nhận tổng các khoản thanh toán cửa hàng nhận được qua Amazon và các bên xử lý thanh toán như thẻ tín dụng hoặc ví điện tử, cổng thanh toán sử dụng (PayPal, Stripe, Airwallex, v.v).

Form thuế thu nhập doanh nghiệp. IRS cung cấp cho các công ty Mỹ.  Mẫu khai thuế thu nhập dành cho công ty. Nếu chủ doanh nghiệp kinh doanh với công ty Mỹ, công ty cần điền và nộp tờ khai thuế doanh nghiệp phù hợp. Tùy thuộc vào loại hình C-Corp, LLC, S-Corp, Doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị và khai báo thuế khác nhau.
2. Thuế bán hàng ở Mỹ (Sales tax)


Tại hầu hết các bang của Mỹ, Amazon hoạt động như một  Bên Trung gian của sàn giao dịch (Marketplace Facilitator_).

Marketplace facitator Amazon

Bên trung gian là tổ chức hoặc nền tảng kết nối người bán với người mua, và hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ quá trình bán hàng:

  • Hiển thị sản phẩm/dịch vụ;
  • Xử lý thanh toán;
  • Giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ;
  • Hỗ trợ hậu cần hoặc chăm sóc khách hàng.

Amazon, eBay, Shopee, Lazada, Etsy, Airbnb, v.v.chính là các Marketplace Facilitator,

Với vai trò này, Amazon sẽ:

  •  Tự động tính thuế bán hàng;
  •  Thu và nộp thuế thay cho người bán;
  •  Chuyển thuế đến đúng cơ quan của từng bang hoặc địa phương.

Mặc dù Amazon chịu trách nhiệm thu và nộp thuế bán hàng thay Sellers ở hầu hết các bang, việc tuân thủ vẫn không phải lúc nào cũng đơn giản. Đặc biệt nếu Sellers là người bán FBA có hàng tồn kho ở nhiều tiểu bang.

Để hiểu thêm về cách tính thuế bán hàng Sales tax tại các tiểu bang Mỹ, Doanh nghiệp hãy tham khải bài viết sau: Hướng dẫn chi tiết về thuế Sales tax Mỹ.

3. Thuế tự doanh (Self-employment tax)

Nếu chủ công ty  là cá nhân kinh doanh (sole proprietor) hoặc đối tác công ty hợp danh, Doanh nghiệp cần nộp thuế tự doanh phù hợp.

Chủ doanh nghiệp sẽ cần ghi nhận phần này trong tờ khai báo thuế cá nhân trên form 1040 Schedule C phù hợp.

4. Thuế quốc tế (International Taxes)

Khi mở rộng kinh doanh ra quốc tế (ví dụ: Amazon UK, EU), Doanh nghiệp sẽ có sự hiện diện kinh tế tại các quốc gia khác (Nexus thuế). Vì vậy, sellers sẽ phải tuân thủ nghĩa vụ thuế tại quốc gia đó như thuế VAT/GST.

Loại thuế. Áp dụng ở đâu. Mô tả.
Goods and Services Tax.

Canada, Úc, New Zealand.

Mẫu khai thuế thu nhập cá nhân chính.
Value-Added Tax. Anh và Châu Âu. Báo cáo thu nhập từ hoạt đông kinh doanh để xác định số thuế cần đóng từ việc kinh doanh cá nhân.

Tương tự như ở Mỹ, người bán Amazon quốc tế cần theo dõi 2 yếu tố quan trọng:

  1. Doanh số bán ra tại từng quốc gia/khu vực;
  2. Ngưỡng kích hoạt nghĩa vụ thuế (nexus thresholds).

Từ tháng 6/2021, các nước EU (trừ Vương quốc Anh) đã đồng bộ mức ngưỡng VAT là €10.000/năm.

Nếu doanh số của công ty vượt ngưỡng này trong một quốc gia EU, bạn phải thu và nộp VAT tại quốc gia đó.

Từ năm 2021, gói EU Ecommerce VAT Package đã giúp đơn giản hóa quy trình nộp thuế cho người bán quốc tế. Doanh nghiệp có 3 lựa chọn sau để khai thuế VAT/GST.

  1. Đăng ký thuế riêng tại từng quốc gia EU;
  2. Sử dụng hệ thống OSS (One-Stop Shop) để đăng ký 1 lần duy nhất tại 1 quốc gia và khai báo trên toàn EU;
  3. Sử dụng Import One-Stop Shop (IOSS) cho đơn hàng xuất nhập khảu giá trị dưới 150 Euro để tăng tốc độ thông quan.
Accordion

Quy định về thuế nhà thầu của Amazon

Chính phủ Việt Nam yêu cầu các sàn thương mại điện tử, dù đặt trong hay ngoài lãnh thổ, phải tính, khấu trừ và nộp thuế thay cho người bán có trụ sở tại Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2025, Amazon sẽ thay mặt sellers tại Việt Nam nộp và báo cáo thuế khấu trừ cho Cơ quan Thuế Việt Nam.

Nếu Doanh nghiệp là cá nhân hoặc hộ kinh doanh tại Việt Nam bán hàng cho khách trên toàn cầu, bạn sẽ bị khấu trừ thuế WHT, dù có được miễn thuế VAT hay thuế TNCN hay không.

5. Làm thế nào để đảm bảo Doanh nghiệp tuân thủ thuế cho cửa hàng Amazon?

Quản lý thuế khi bán hàng trên Amazon không dễ, nhưng không phải là bất khả thi.

Dù chủ cửa hàng Amazon là người mới hay đã vận hành doanh nghiệp FBA toàn cầu, điểm cốt lõi để tuân thủ thuế vẫn là: Hệ thống tài chính chính xác và minh bạch.

Có 2 cách để sellers tuân thủ tốt quy định thuế luôn thay đổi của Amaozn: Công cụ chuyên nghiệp và chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ Sellers.

5.1. Công cụ tính thuế.

Nếu Doanh nghiệp  chưa dùng phần mềm kế toán, thì hãy bắt đầu với QuickBooks Online hoặc Xero trước. Đây là bước đầu tiên để chuẩn hóa tài chính.

Các phần mềm không chỉ giúp Doanh nghiệp xây dựng hệ thống kế toán tài chính trọn vẹn cho SMEs và Startups mà còn giúp việc ghi nhận thuế dễ dàng hơn với cài đặt phù hợp

  • Cập nhật mức thuế mới nhất theo từng bang, quốc gia;
  • Tự động tính thuế bán hàng theo vị trí khách hàng;
  • Tạo báo cáo và nộp biểu mẫu chính xác vào cuối năm;
  • Giảm thiểu rủi ro khi luật thuế thay đổi liên tục.

5.2. Chuyên gia tính thuế bán hàng.

Nếu Doanh nghiệp muốn đi xa hơn, từ việc xây dựng hệ thống thuế kế toán chuẩn toàn cầu,  và tối ưu chiến lược thuế dài hạn thì việc hợp tác với một chuyên gia thực thụ là điều nên làm.

Doanh nghiệp có thể tham khảo các dịch vụ tư vấn thuế Mỹ từ:

  • Các công ty thuế kế toán Mỹ;
  • Hỗ trợ chuyên nghiệp từ các chuyên gia thuế trên các nền tảng Freelancer như Upwork, Fiver;
  • Hoặc nhận sự hỗ trợ chuyên biệt từ Global Link Asia Consulting.

Global Link Asia Consulting tự hào  là đội ngũ chuyên gia thuế quốc tế, chuyên hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng toàn cầu, đặc biệt là trên nền tảng Amazon, Shopify, Etsy với hơn 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ.

Rất nhiều khách hàng của Global Link Asia Consulting tuân thủ thuế đúng cách ngay từ đầu, tối ưu chi phí vận hành và tăng được trung bình 45% lợi nhuận với tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia, tạo tiền đề phát triển bán hàng  ra các thị trường mới tại Anh, Canada, Úc.

6. Global Link Asia Consulting hỗ trợ Sellers tuân thủ thuế bán hàng trên Amazon như thế nào?

Quản lý thuế khi bán hàng trên Amazon không hề đơn giản, nhưng nếu làm đúng, lợi ích mang lại là rất đáng giá.

Khi Doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống tài chính, tận dụng công cụ tự động và đồng hành cùng chuyên gia hiểu luật thuế quốc tế, công ty không chỉ tránh rủi ro mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững. Bước tiếp theo cần làm chính là tối ưu chiến lược thuế toàn cầu.

Global Link Asia Consulting không chỉ hỗ trợ Doanh nghiệp “làm cho xong thuế”, mà giúp công ty xây dựng hệ thống vận hành tài chính minh bạch, đáng tin cậy để phát triển bền vững với hơn 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ các Doanh nghiệp thành lập công ty Mỹ bán hàng trên Amazon:

  • Tư vấn thiết lập thuế ban đầu: đăng ký VAT, nexus, giấy phép thuế bán hàng;
  • Kiểm tra & hiệu chỉnh hệ thống kế toán: đảm bảo bạn đang ghi nhận đúng doanh thu & chi phí;
  • Tối ưu khấu trừ và chi phí hợp lệ: tránh nộp thuế quá mức;
  • Lập kế hoạch thuế chiến lược: tăng trưởng mà vẫn tuân thủ luật quốc tế.

Nếu Doanh nghiệp sẵn sàng vươn ra quốc tế cùng công ty Mỹ, Global Link Asia Consuting sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp:

7. Câu hỏi thường gặp về thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ?

1. Amazon có các chính sách miễn thuế khi mua hàng không?

Amazon cung cấp Chương trình Miễn Thuế (Amazon Tax Exemption Program – ATEP) cho phép các doanh nghiệp và cá nhân đủ điều kiện đăng ký miễn thuế bán hàng cho một số giao dịch nhất định.

Doanh nghiệp cần tải lên giấy chứng nhận miễn thuế hợp lệ để tham gia.

Global Link Asia Consulting cung cấp các dịch vụ về kế toán và thuế Mỹ trọn gói như sau:

Hơn 700 khách hàng
+700
Khách hàng
10 năm kinh nghiệm
+10 năm
Kinh nghiệm
Giải thưởng uy tín
Top 10
Thương hiệu Châu Á


Bài viết trên được Global Link Asia Consulting Pte. Ltd. biên soạn và đăng trực tiếp vào website Global Link Asia Consulting lần đầu vào ngày 18 tháng 07 năm 2025. Bài viết, nhãn hiệu và hình ảnh đi kèm đã được Global Link Asia Consulting đăng ký sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu trí tuệ và bản quyền của Globlal Link Asia Consulting Pte. Ltd. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Link Asia Consulting Pte. Ltd.

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan